В 2017 году контрагент внес задолженность по валютному контракту в рублях. Бухгалтер сделала бух. проводку тоже в рублях. До этого момента все приходовали в долларах. Акт сверки за 2017 г с контрагентом не подписан. Контракт действовал до 30 августа 2018г. При закрытии контракта выяснилось что задолженность по акту не сходится. Контрагент зачел погашение задолженности в долларах по курсу на момент погашения. А у нас так и было в рублях. Мало того .Отдел валютного контроля погашение задолженности в рублях не видит. Как исправить ситуацию?